认证产品一致性控制及变更程序

时间:2025-04-05

生效日期:2004.1.1

1. 目的:

对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,确保认证产品持续符合产品认证规定的要求。

2. 适用范围:

本规定适用于认证产品可能影响与相关标准符合性或认证型式试验样品的一致性的控制。

3. 职责

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5 品管部负责确定认证产品的结构、关键元器件/材料型号规格、标志、 质量负责人负责组织本程序的实施。 供销部负责按采购要求实施采购。 生产部按确定产品结构组织批量生产。 品管部按相关要求实施来料、成品检验,确保出厂产品符合要求。 铭牌以及包装标志等,并确保符合认证规定要求。

4.定义(无)

5.作业程序

5.1供销部按采购要求选择供方,并按《采购控制程序》对供方评定合格后,纳入《合格供方名录》中。

5.2供销部向合格供方采购物资,交生产部和品管部共同确定型式试验样品。

5.3品管部对送检样品进行确认后,交检测机构进行型式试验并跟踪结果。

5.4型式试验合格的样品结构、关键元器件/材料、标识等一经确认,妥善保管封样样机,批量生产的产品必须与其保持一致;

5.4.1品管部填写《认证产品关键元器件/材料清单》作为受控文件发送各部门,按《文件控制程序》进行控制;

5.4.2对于取得CCC认证的产品物料,供销部向确定的合格供方采购符合清单要求的关键元器件/材料,并对合格供方进行日常控制。

5.4.3生产部按照型式试验产品要求编制工艺流程图和工艺作业指导书,并于其中明确规定一致性控制点和控制方法。车间按照所编制要求组织生产和控制产品的一致性;

5.4.4品管部按确定的型式认可结构制定相应的产品检验规程,其要求以不低

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