XXX单位采购工作管理规定

时间:2025-04-23

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XXX单位采购工作管理规定

本规定的总体原则:规范行为,优化程序,提高资金使用效益和工作效率,防止浪费和违规行为的发生。

1.纳入仓库管理的物资,使用科室须先列清单向仓库申领,库存不足或缺货的,由行政办公室根据工作需要制定采购计划并提出采购申请,填写《XXX单位物资采购审批表》,经分管后勤领导审核同意,进行采购;未纳入仓库管理,临时性使用的物资,由使用科室先填《XXX单位物资采购审批表》提出采购申请交校办公室,经分管后勤领导审核同意,由校办公室采购。

2.申购科室要填报《XXX单位物资采购审批表》并交《XXX 单位物资采购审批表》进行初审,交分管后勤领导审批。

审批程序规定如下:采购金额20000元(含)以下审批程序为:先分管后勤领导审批,再报常务副校长或校长审批。后严格按照《XX政府采购协议(定点)采购供应商名单》目录进行定点协议采购。20001元以上需实行政府采购,经校委会研究同意后,办理相关采购审批手续,再进行采购。

采购员需完备审批手续后方可进行采购。紧急情况下,采购金额不超过1000元的,采购员可根据审批权限,向分管后勤领导口头请示的办法处理,但事后应及时补办审批手续;1001元—5000元的,先向分管领导请求,再由分管领导向校长口头请示的办法处理,但事后应及时补办审批手续。违反本规定擅自采购的,所产生的一切后果由采购人负责。

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