003进料检验作业指导书
时间:2025-04-19
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文件编号:
文件版本:A/0 制定部门:品质部 生效日期:2005.01.25
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进料检验作业指导书制定日期:2005.01.25
1.0 目的 规范品管来料检验作业,保证来料符合公司的品质要求. 2.0 范围 适用于品管的培训和作业指导;公司采购的用于产品的原、辅料及客户提供的用 于客户所需产品的物料检验. 3.0 权责 3.1 品管主管:品管作业的培训,安排和督导. 3.2 仓管:物料的保存. 3.3 品管:来料的检验,质量情况的标识. 3.4 品管主管/工程师:不良来料的处理. 3.5 采购:来料的信息反馈与联络. 4.0 作业内容 4.1 来料暂收 4.1.1 供应商来料,仓管根据采购单确认送料是否有误. 4.1.2 仓管核对供应商送货单与来料数量及采购数量是否相符,确认无误后,暂收 置于来料待检区. 4.1.3 仓管通知品管进行来料检验. 4.1.4 如来料为现付款,仓管须立即通知品管检验,确认来料质量合格后方可收货. 4.2 检验 4.2.1 检验材质是否正确. 4.2.2 按 MIL-STD-105EⅡ 正常一次抽样检验方案抽取样品. 4.2.3 全检外观. 4.2.4 根据图纸/检验标准检验规格尺寸. 4.2.5 有装配要求的来料做装配试验. 4.2.6 如有公司检验设备无法检项目,由品管主管会同工程,生产等相关部门作出 判定 4.2.7 根据检验结果如实填写<<来料检验报告>>交品管主管审核.修 订 记 录
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文件版本:A/0 制定部门:品质部 生效日期:2005.01.25
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进料检验作业指导书4.3 判定
制定日期:2005.01.25
4.3.1 如来料检验合格,品管作合格标识,将<<来料检验报告>>仓库联交仓管办理 入库手续. 4.3.2 如检验不合格,由品管主管根据具体情况作如下处理: 4.3.2.1 如不合格项对公司生产及交货质量不存在影响,或经客户同意,且为生 产急料时,由品管主管同工程,生产,采购会审后,让步接受.品管作出特采标识, 交经会审人员签名确认的<<来料检验报告>>仓库联给仓管办理入库手续. 并填写《品质异常处理单》交采购知会供应商作后续改良. 4.3.2.2 如来料为急料,其中部分为合格品或其中部分满足上条让步接受要求, 由品管主管同工程,生产,采购会审后,指定人员全检来料.品管作出相关标识, 交经会审人员签名确认的<<来料检验报告>>仓库联和全检结果给仓管办理 入库手续.采购根据实际情况同供应商办理相关事宜. 4.3.2.3 如来料不满足上面两条,品管主管作出退货处理.品管作出退货标识,知 会采购.采购同供应商办理相关事宜. 5 相关表单 5.1<<来料检验报告>> 5.2<<采购订单>> 5.3<<紧急材料需求单>> 5.4<<材料验收入库单>>
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