内部质量管理体系审核 知识
时间:2025-07-03
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GBT 19001-2008 质量管理体系 内部质量管理体系审核 知识
内部质量管理体系审核
一、 内审知识(136--142)
(1)质量管理体系审核:为获得质量管理体系的审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足质量管理体系审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
(2)审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。
(3)审核证据:与审核准则有关的并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
(4)审核发现:将收集到的证据对照审核准则进行评价的结果。
(5)内审的系统性、独立性、符合性、有效性的体现。
二、 内审的“三个阶段十五个步骤”
(1)内审的准备阶段(5个步骤)
* 查阅相关的质量管理体系文件;(155--159)
* 编制审核计划;(161、162)
* 组成审核组;(153、154)
* 审核组成员任务分配;
* 编制审核用检查表。(163--165)
(2)内审的实施阶段(6个步骤)
* 首次会议;(169--171)
* 现场审核(收集审核证据,审核观察结果。);(173--175) * 现场审核记录
* 与受审核部门、人员沟通审核情况;
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* 末次会议;(192--197)
* 审核报告。
(3)内审后纠正措施跟踪验证(4个步骤) * 提出纠正措施要求;
* 责任部门制定纠正措施计划;
* 责任部门组织纠正措施实施
* 审核组成员验证纠正措施实施的有效性。
三、 内部质量管理体系审核技巧与方法
(1)内审过程的安排
(2)内审的提问(177--181)
(3)如何收集内审证据(175、176)
(4)抽样与风险控制(177)
四、 内审后续主要控制过程
(1)验证纠正措施(P-D-C-A)举一反三落实整改
(2)促进质量管理体系改进,确保其持续改进。
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