企业内控精细化管理制度的修改意见

时间:2025-07-09

企业内控精细化管理制度的修改意见

修改意见

该精细化管理全案共分19章,根据在公司现阶段情况,应逐一实施,无须贪多,根据轻急缓重逐步推行,建议如下。

第一:

一 强化市场营运管理先按各顺序推行为:

二 强化内部经营管理推行出步骤:

三 对以上各控制制度采取相关权责部门主管进行培训宣导执行

四 该《全案》属集团化管理模式,可将其中组织架构与我公司之组织架构相配套,故先确定公司组织架构。

第二 针对《全案》部分

1.应对“经营性支付”及“非经营性支付”做相应内容规划,即针对我公司现形费用做归属划分,相关部门会比较明确。

2.对其中的金额建议重新拟定

企业内控精细化管理制度的修改意见

3.对“1.2”节中“资金支付的程序规定”其中第9条第一节中的“并应随附有效经济合同或相关证件”要各主管必须明确详细内容,必要时可做培训对待!

4.具体授权办法建议本人拟定的《授权管理办法》及《授权办法一览表》该项可对经营性支付和非经营性支付有较详细的拟定,可促使相关部门明确。

第三 对于《第16章人力资源管理控制办法》中应设立《公司人力资源岗位编制或管理岗位设置》该项应纳入预算及成本核算依据之一。

第四 对于《内部审计控制》部分,应纳入稽核范围之内,作为内部审计之措施。 第五 对于《子公司管理控制办法》应让子公司自成体系,因地制宜实施控制,总部可定期委派专员进行财务稽核。

第六 对于《工程项目控制办法》中应补充《工程变更管理制度》,因在施工中可能会产生工程变更导致有追加或追加项目变化,对整个工程预算,工程款项均产生变更,为防止蓄意追加,应做控制办法。

第七 建议《存货控制》《期股权投资》《筹资》《担保控制》《业务外包》占不推行。

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