企业 项目 全套危险源识别与风险评价(2016改进版)
时间:2025-04-08
时间:2025-04-08
HSE危险源辨识与风险评价结果一览表重要危险源清单汇总
序号作业活动
一、安全管理
1
2
3
4
5
6
7
8
9施安全检查安全会议安全措3、未进行相关安全培训4、违反安全规章1、设备设施未经检定就使用2、未按要求进行各种安全检查1、未按要求召开安全例会2、生产部未坚持每月安全会3、车间未坚持班前安全会管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害VIIIIIIIIIIIIII33333326222215151515151515904527090909090显著高度显著显著显著显著按规定进行审核按《安全管理手册》审核按规定进行检查按规定进行检查按规定进行检查按规定进行检查1、无安全管理规章2、有相关安全规章未经过审批、审核采用管理缺陷管理缺陷各种伤害各种伤害IIIV13102151515090显著显著按规定进行审核按规定进行审核危险因素可 能导 致的事故判别依据(I-V) 作业条件危险性评价LECD部门:总裁办危险级别控制措施
重要危险源清单汇总部门:总裁办
重要危险源清单汇总
序号作业活动
一、安全管理
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19劳动纪
律防护用品特种作业许可证1、特种作业人员未按期培训、办证2、允许无证人员操作管理缺陷违章作业各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3333333333366666662215151515151515151515902702702702702702702709090显著高度高度高度高度高度高度高度显著显著按规定进行检查按规定进行检查按规范审核现场检查现场检查现场检查现场检查按规定进行审核按规定检查按规定检查危险因素可 能导 致的事故判别 作业条件危险性评价依据ECD(I-V)L危险级别控制措施1、特种区域或作业未按要求办理相应作业许可违章作业证1、生产时不戴防毒面具2、进入生产现场不穿工作服3、生产时不穿防护鞋4、高处作业不系挂安全带违章作业违章作业违章作业违章作业5、未使用或不正确使用与进行的工作相适应的违章作业个人防护用品1、酒后上班2、串岗、脱岗违章作业违章作业
重要危险源清单汇总部门:各部通用
重危要源清单汇总序险 号业作动活 一、动场活所、员 人危因素险 可 导 致能的 事 判故 作业条别件险性评危价 据依E C D ( -V) L I险危级别 控制措施 1 23 4 5 6 7 8 9 0111 1 231 41交 活通动
外 来人
1、电脑电磁员辐 射2复、机磁粉、印臭的氧溢 3出空调氟、利泄漏昂 公办区 4、 电线破或皮座插损坏漏电 、、烟头乱5丢失 6、公办场财所产盗 被7固体、弃物引废燃8 下、班,办时公室用设施电关未电闭源 、9下忘班锁好门窗记1、上下班交通故事2 、因公外出交通故 事3、因公外出作事工故 1、经批未准进生产区域入 、2接待人未进行全告安
知备缺设 陷境环良 不环不境 良违 管理章缺 陷管理缺陷 章作违业违章 业作违章 违 章理管陷 缺管理缺陷管理 陷
缺力受损视职 业 职病业 病火灾 财损失物火 灾 灾 火财损失物身伤害人人 身伤 各种伤害害各种伤害 各种 害伤 V VVV I IV VI III IIV II VVI VI I VVI
11 0.23 3 3 33 33 .05 11
6 6 3 1 1 13 31 1 6 3
3 1 111 5 5 11566 稍有 加防增护用品按规定场检现查
有 把稍关 06 .有 稍期定检 查4 55 44 一5般检查 关把
施缺陷设触 、电灾火05. 0.55 1.7 5有 稍定期查 检一般执 行关措施 一7般 期检查定5 1351 显 著政行部督抽监查15 315 显 行政著部监督查抽1 155 1 5511 45 554 45 54 5 一般4一 般一般 般 一般 自一遵觉守通法 规 自觉遵交守通交法规 神集中精,高 安提全意 识章按事办按章 事办重危险要清单源总汇部门:各通用部
要重危源清单险汇可总 能序号作 活业 动二、季性节动活 1 11 23 11 0111 213 1415 16 冬 危险雨素因 致 的事导故 判别 依 (I-据V) 业作条危险性评件 价L E DC危险 级别 控措施制
、现1设备等未场时及行进安检全查、2建筑漏雨物3、 雨雷天进行气装和吊处高业 作4避雷及、其它地接措施未进电阻测定 行1、氧气瓶乙、气瓶在烈炔日下暴 2晒无、生卫健措保施1 道、路雪 积2室、外管线水未保做 温3、电机、发车辆冷却水未加防冻 剂4、用炉煤暖时取门封窗过严闭季 暑
季触 触电电、财产 理管缺 陷失 损理缺陷管 处坠落高管理陷 缺理管陷 缺防不护 当环不境 良理管缺 管理陷缺陷管理 缺 管理陷缺陷
VIII IIII II III II VIV IVVIII
33 3 3 3 666 610
21 23 6 3 3 1 3 0.5 15
5 11 15 3 753 3 315
4590 9090 10 83654 8154 75 一般 显著显 著 著显显著 般一一 般 稍有一般 显著
规定按进行查检 提前检查 按规进定行检查 规定按行进检查按规定进行检查 按 规范审 核场检查现 场现检查 场现查检 现场检
查电触爆 炸暑中 摔 设备伤坏 设损损坏备 中
毒
三、特季殊作 1业 71 18高、处作不系业安带全未或挂低高 高 处用作 业 2穿硬、鞋进底高行处作 违章作业业 违章作 各种伤害 业各伤种 害II IIIIIV I IV 3 3 V 2 152 15 9 09 显0 显著著 规定检查 按按规检定
1查92 0 1 2223、处高作时业下上掷抛具或物料 工、高4
处作时未业用使工袋具5 、多层叉交作时业未采取离隔施措
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