物料采购制度

时间:2025-04-30

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物料采购制度

为规范公司物料采购流程,严格把控审核环节,合理控制采购成本,特制定 本制度。(本制度所指的物料是指除产品以外为公司日常运营所需的物资,主要分低值易耗品和固定资产两大类。)

一、物流采购审批流程如下:

采购申请单

二、物料采购各环节责任人如下:

1、各部门如有采购需求产生,首先需填写《物料采购申请单》交部门负责人审核采购的必要性,确认采购数量。

2、各部门负责人将审核后的《物料采购申请单》提交物流部主管审批,如果该物料是第一次申请采购的,部门负责人还需提供两家以上参考供应商资料、联系方式及报价单。如果该物料有制作工艺及规格等的要求,需在申请单中详细注明。

3、物流部主管在接收到《物料采购申请单》后首先需要审核采购的数量是否合理,然后根据部门提供的供应商报价单进行价格协商,比价或重新寻找供应商进行询价等。最终确定一至两家供应商进行合作。

4、物流部主管应将所有在合作的供应商进行分类,并制作供应商明细表,包括供应商的名称、联系地址和方式、供应物料种类、价格等,并交人事行政部备案。如果供应商有变动需及时更改相关信息,并交人事行政部备案。

5、在部门负责人与物流部主管对物料采购数量、价格等方面出现争议时,应将争议提交至商控中心总监处,由商控中心总监进行决议。

6、《物料采购申请单》审批同意后,交至相关部门进行下单采购或制作。 (1)信息部负责相关电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、伏羲软件

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