财务部内审检查表
发布时间:2021-06-07
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内部质量审核检查表No.1 受审核部门 序号 标准章条号 1 5.3 质量方针 财务部 检查内容及检查方法 请解释质量方针的含义并说明其实施 情况?是否与组织的宗旨相适应?有 无包括满足要求和持续改进质量管理 体系有效性的承诺?在公司内部如此 得到沟通和理解?在持续适宜性方面 采用什么评审方法?通过何种手段使 部门内部人员理解一致? 请谈谈质量目标的制定和达成情况;本 公司的质量目标是什么? 质量目标是 否在有关层次上展开? 质量目标是否包括满足产品要求的内 容? 质量目标是否可测量并与质量方针保 持一致? 查部门质量目标分解情况:本部门质量 目标是什么?完成情况如何?你部门 质量目标是否进行分解,有那些内容, 完成情况是否统计,请出示近月部门质 量分解目标统计表,考查是否完成目标 值?如未完成是否分析原因,采取纠正 预防措施? 公司各部门是否有明确的分工?其主 要职责和权限是如何分配的? 请叙述你部门的职责和权限,有那些业 务相关部门,如何沟通? 审核过程 5 6 8 审核结果记录
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5.4.1 质量目 标
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5.5.1 职责和 权限
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5.5.3 内部沟 通
公司内部沟通的渠道有哪些?部门是 如何协助管理层实现内部沟通?
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6.2.2 能力、 意识和培训
公司特殊岗位有哪些?是否作到持证 上岗? 是否按照各类人员的任职条件对其进 行了考评,抽查 3~5 份记录。
审核员/日期: 审核组长/日期: