工厂ERP系统操作流程图
发布时间:2021-06-07
发布时间:2021-06-07
ERP流程图
客户订单
工厂ERP系统操作流程图 工厂ERP系统操作流程图 ERP
工程部出图 ERP系统生产制造之 1.存货档案建立 ===料号建立 2.物料清单维护 ===BOM 3.ECN变更 ===ECN 存档.
业务转换外部订单 为内部订单 ====输入 1.客户档案建立 2.报价单建立 3.销售订单建立
PMC执行 1.MRP计划生成 生产需求(生产工单产生) 生产需求( 生产工单产生) MRP计划维护
手动下非标准生产订单 1.生产拆装 MRP净算量为0 子件为母件自身和 预计产出的零部件 2.返工产品 MRP净算量为0~生产 数量 子件为母件自身和返工 需要材料
标准生产订单(制造命令) ==ERP生产订单自动生成 1.以存货档之计划员过滤生成 a.电子产品生产订单 b.Cable产品生产订单
委外计划== 存货文件勾选委外之
生产订单整批处理----审核工单 已审核生产订单处理
委外管理== 委外订单 ==增加-存档.审核
工厂ERP系统操作流程图
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需要材料 后序操作同标准生产订
===修改上线日,加工组别,数量等
材料出库单(蓝字) ( 生单/生产订单篮字) 退料单则生成红字材料出库单
材料出库单(蓝字 (生单/委外订单蓝字 退料单生成红字材料出库
产成品质检
产品报检单 增加==存档==审核
產品檢驗單 增加==存檔==審核
良品入庫 返工 不良品處理單 庫存系統=== 產成品入庫單 生單(檢驗單) 存檔審核
不良品處理
入不良品倉 庫存系統 ==不合格品記錄 ==不合格品處理 (扣庫存)
銷售退貨 ==退貨單 生單 (發貨單)
銷售系統 === 銷售發貨 發貨單-自动生成销售出库单,仓库审核出库 發貨單回簽
研發樣品領料 等異常領料
銷售開票 ==銷售專用發票 ==銷售普通發票 註:退貨生成紅字發票
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等異常領料
註:退貨生成紅字發票 生單----增加 生單(發貨單/訂單) 过濾
庫存系統 1.領料申請單 審核 2.材料出庫單 生單/領料申請單 (藍字)
應收處理
1.應收單據審核---審核銷售發票 2.制單(選發票製單) 3.生成記賬憑證
收款單錄入 錄入客戶,金額等 存檔,審核 固定資產處理 核銷 分攤 保存
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客户订单(外部订单)
工程部出图 系统生产制造之 存货档案建立 料号建立 物料清单维护 ===BOM数据建立 变更 ===ECN单 .审核.发行
存货档案字段完善=== PMC-前置日,安全存量... 仓库... 品保…(质检相关) 行事历建立
业务转换外部订单 为内部订单 输入ERP销售订单系统 客户档案建立 报价单建立 销售订单建立
计划生成---生成生产计划 ---生成物料需求计划 ---生成委外计划 计划维护---修正
物料需求==请购数据产生 物料需求==请购数据产生 ==
== 存货文件勾选委外之产品
请购单 ==增加--生单(MPS/MRP计划)--审核 供货商管理==== ---- 供货商存货调价单 ---- 供货商档案建立
==供货商存货调价单 --生单(委外计划) 审核 请
购比价生单 1.比价 2.生单
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采购订单====审核 委外到货 ===到货单 1.增加 2.生单(委外订单) 3.存档 4.审核
蓝字) 委外订单蓝字) 退料单生成红字材料出库单
采购到货 ==到货单 1.增加 2.生单(采购订单) 3.存档 4.审核
质 存货档案勾 上质检,设定 检验方式
检 存货档案 未勾质检 免检直接 入库
來料報檢單 增加(採購報檢)== (委外報檢) 存檔==審核
採購退貨單 已入庫之需退品 生成紅字 採購入庫單
來料檢驗單 增加==存檔==審核
不良品處理單 拒收--廠商补货 拒收--採購單結案 庫存系統 ==採購入庫單 生單(檢驗單) 生單(採購到貨單)
委外發票 ===專用委外發票(應稅外加) ===普通委外發票(應稅內含) ===運費發票(應稅內含) 生單 ---增加 生單(委外入庫單)
採購發票 ===專用採購發票(應稅外加) ===普通採購發票(應稅內含) ===運費發票(應稅內含) 生單 ---增加 生單(入庫單)
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生單(委外入庫單) 过濾
生單(入庫單) 过濾
委外結算 1. 自動結算 2. 手動結算 3.或在生成發票時點結算按紐
發票結算 1. 自動結算 2. 手動結算 3.或在生成發票時點結算按紐 應付處理
存貨核算 期初余額設置 =特殊單據記帳 =正常單據記帳 过滤(單據類型, 收發類型) 記帳(材料記帳金額系統可以帶出,成品半成品記帳金額手動輸入
1.應付單據審核----此動作審核結算的採購發票 2.制單(選發票製單) 3.生成記賬憑證 核銷 分攤 付款單錄入 錄入廠商,金額等 存檔,審核
固定資產處理
會計總帳處理
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