论内部审计在公司治理中的作用(10)

时间:2025-04-20

C在董事会内设置审计委员会

D制定书面的政策和程序作为部门业绩标准

3审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审批工作

A审计人员的擢升和加薪

B内部审计报告中审计发觉和审计建议

C审计工作时刻表

D任命首席审计执行官

二沟通审计业务打算

4最近关于内部审计活动的批判指出,审计业务的覆盖面没有就该组织关键业务部门采纳的工作流程向高级治理层提供充分的反馈。问题进一步明确是缺乏自动支持系统。首席审计执行官需要改善以下哪两项职能

A人员配备和沟通

B人员配备和决策过程

C打算和组织

D打算和沟通

5下列哪项活动不包括在审计工作表的确定工作中?

A打算工作量需求

B评估风险要素

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